PENGENDALIAN AUDIT INTERNAL FRAUD ATAS PERSEDIAAN BARANG DALAM PROSES PADA CV “X” DI SURABAYA

Authors

  • William Cahyadi Universitas 45 Surabaya
  • Diana Zuhroh Universitas 45 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v3i2.482

Abstract

Internal Audit Control pada CV X diperlukan untuk menjaga aset berupa inventaris produk dalam proses perakitan divisi departemen produksi dan membuat laporan temuan terkait kecurangan (cheating) untuk disampaikan kepada manager. Fraud (kecurangan) dapat terjadi karena adanya tekanan, kesempatan dan sikap dalam suatu perusahaan yang dilakukan oleh seseorang yang mengarah pada kecurangan sehingga merugikan perusahaan tersebut. Untuk memperoleh bukti audit yang kuat dan menelusuri kecurangan terkait, audit internal memerlukan prosedur yang tepat untuk menghasilkan laporan yang akurat, menggunakan pengujian detail saldo (TDB) dengan cara vouching, menelusuri dokumen yang terkait dengan masing-masing divisi yang terkait dengan divisi assembling.

References

Andi I 2016. Manajemen dan Administrasi Perpustakaan Indonesia: Syahadah

Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. 2017. Auditing And Assurance Service - An Integrated Approach (Sixteenth Edition ed.). Harlow: Edinburgh Gate.

Daengs, G. S. A., Istanti, E., Negoro, R. M. B. K., & Sanusi, R. (2020). The Aftermath of Management Action on Competitive Advantage Through Proccess Attributes at Food and Beverage Industries Export Import in Perak Harbor of Surabaya. International Journal Of Criminology and Sociologi, 9, 1418–1425.

Enny istanti, ruchan sanusi, A. D. G. (2020). IMPACTS OF PRICE, PROMOTION AND GO FOOD CONSUMER SATISFACTION IN FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS STUDENTS OF BHAYANGKARA UNIVERSITY SURABAYA. Ekspektra : Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 4(2), 104–120. https://doi.org/10.25139/ekt.v4i2.3134

Enny Istanti1), Bramastyo Kusumo2), I. N. (2020). IMPLEMENTASI HARGA, KUALITAS PELAYANAN DAN PEMBELIAN BERULANG PADA PENJUALAN PRODUK GAMIS AFIFATHIN. Ekonomika 45, 8(1), 1–10.

Faiz Z, Ihda A F, Mukhlis 2018. Audit Internal: Konsep dan Praktik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hery 2018. Modern Internal Auditing. Jakarta: PT Grasindo

Iman H 2020. Internal Audit Functions and Audit Outcomes: Evidence from Indonesia: Didapat dari http://news.unair.ac.id/2020/05/14/fungsi-audit-internal-dan-hasil-audit/

Ira H, 2020. Auditing (Konsep dan Teori Pemeriksaan Akuntansi oleh Akuntan Jaka P 2016. Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Persediaan Barang Dagangan CV Jaka Disc Elektronik Pangkalan Bun. Vol.4 No 2 2016. Universitas Brawijaya Malang.

Istanti, E. (2019). Pengaruh Harga, Promosi Dan Produk Terhadap Keputusan Pembelian Di Restoran Burger King Kawasan Surabaya Plaza Surabaya. Ekonomika’45, 7(1), 16–22. https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78

Istanti, Enny, et al.2021. The Effect of Job Stress and Financial Compensation Toward OCB And Employee Performance. Jurnal Media Mahardika Vol. 19 No. 3,Hal. 560-569.

Iwa Soemantri, Asep et al. 2020. Entrepreneurship Orientation Strategy, Market Orientation And Its Effect On Business Performance In MSMEs. Jurnal EKSPEKTRA Unitomo Vol. IV No. 1, Hal. 1-10.

Istanti, E. (2020). EVALUASI PROSEDUR PENGENDALIAN INTERN ATAS PIUTANG USAHA PADA PT SPS (DEPO GEDANGAN). Akuntansi’45, 1(1), 1–7. https://univ45sby.ac.id/ejournal/index.php/akuntansi45/article/view/64

Istanti, E. (2022a). FINANCIAL RATIO ANALYSIS TO ASSESS PERFORMANCE FINANCE OF PAPER MANUFACTURERS ON STOCK EXCHANGE INDONESIA. Edunomika, 06(02), 1–6.

Istanti, E. (2022b). The Role of the Consistency Principle in Recognition of Income Method on the Income Statement at PT . Indo Zinc Diecasting in Gresik. 05(03), 503–514.

Istanti, E., 1, 2, & Achmad Daengs GS. (2022). THE ROLE OF ACCOUNTING FOR INCOME AND EXPENSES ON THE FAIRNESS OF FINANCIAL STATEMENTS AT PT HANIL JAYA STEEL IN SIDOARJO. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 23(1), 1–6

Jaka P 2016. Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Persediaan Barang Dagangan CV Jaka Disc Elektronik Pangkalan Bun. Vol.4 No 2 2016. Universitas Brawijaya Malang.

Kumala Dewi, Indri et al, 2022 Peningkatan Kinerja UMKM Melalui pengelolaan Keuangan,Jurnal Ekonomi Akuntansi , UNTAG Surabaya, Hal ; 23- 36

Prihantoro, Kasih, Pramono, Budi et all. 2021. Tourism Village Goverment Program, Caractized By State Defence As The Economic Foundation Of National Defence, International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), Vol. V, Issue V, Page 197-2001.

Rina Dewi, et al. 2020. Internal Factor Effects In Forming The Success Of Small Businesses. Jurnal SINERGI UNITOMO, Vol. 10 No. 1, Hal. 13-21.

Rahima BP 2021. Kualitas Audit dan Deteksi Korupsi. Medan: Merdeka Kreasi Group Penerbit Bangsa.

Rahmi A 2018. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Fraud Atas Persediaan Pada PT. Caturadiluhur Sentosa Palembang. Jurnal Akuntanika, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2018.

Resista V, Yayan S, dkk 2020. Manajemen Persediaan. Kota Bandung-Jawa Barat: Media Sains Indonesia.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Downloads

Published

2022-11-22

How to Cite

William Cahyadi, & Diana Zuhroh. (2022). PENGENDALIAN AUDIT INTERNAL FRAUD ATAS PERSEDIAAN BARANG DALAM PROSES PADA CV “X” DI SURABAYA. Akuntansi \’45, 3(2), 64–69. https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v3i2.482